蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通管理局2023年部門預算公開說明
來源: 蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通管理局
時間: 2023/02/24/ 18:33
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一、單位主要職責
部門主要職能是貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關于城鄉(xiāng)建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對城鄉(xiāng)建設、交通運輸、住房保障、人民防空、城市管理等工作的集中統(tǒng)一領導。
二、機構設置及人員情況
1.機構設置情況
蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通管理局共12個內(nèi)設機構,均為正科級建制,分別為辦公室、計劃財務科、總工程師辦公室(人民防空辦公室)、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設科、住房保障和房產(chǎn)市場管理科、交通建設科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場管理科、運輸管理科、建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督科(建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督站)、城建檔案和信息管理中心(城建檔案館)。
2.人員設置情況
2022年末人員共72人,其中行政在職14人;事業(yè)人員26人;聘用人員24人;公益性崗位人員8人。
三、部門預算收支增減變化說明
本部門2023年預算共安排資金243,025.96萬元,較上年減少325,505.09萬元,其中本級預算支出243,025.96萬元,較上年減少325,505.09萬元。
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2023年基本支出預算1,456.71萬元。具體為:
1.人員經(jīng)費。本部門2023年共安排人員支出1,325.51萬元,其中本級支出1,325.51萬元。明細如下:在職人員基本工資176萬元;聘用人員基本工資187萬元;津貼補貼145萬元;績效工資614萬元;獎金56.26萬元;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費52.94萬元;職工基本醫(yī)療保險繳費24.35萬元;公務員醫(yī)療補助繳費13.39萬元;住房公積金56萬元;其他社會保障繳費0.57萬元。
2.公用經(jīng)費。本部門2023年共安排公用經(jīng)費支出131.20萬元,其中本級支出131.20萬元。明細如下:辦公費27.26萬元;印刷費8萬元;郵電費3.50萬元;差旅費15萬元;租賃費3萬元;培訓費2.61萬元;接待費1.08萬元;福利費11.75萬元;公務用車維護費7萬元;其他交通費52萬元。
3.增減變動說明。2023年基本支出預算1,456.71萬元,與2022年相比增加101.11萬元,同比增長7.46%,增加的主要原因是:2022年部分績效工資在2023年度發(fā)放,故2023年預算數(shù)增加,人員社?;鶖?shù)增加,故2023年社保預算數(shù)增加。
(二)項目支出
1.項目支出增減及變動情況說明
2023年項目支出預算共241,569.25萬元,較2022年減少325,606.19萬元,同比下降57.41%。減少的主要原因是:減少了2022年列支的“十周年”道路及綠化提升項目,同時國有土地出讓收入安排的支出減少。。
2.項目分類分級情況
?。?)項目分類情況:本部門2023年部門項目支出241,569.25萬元。具體安排如下:公共基礎設施類項目支出206,738.14萬元;民政社保就業(yè)類項目支出19.92萬元;審計統(tǒng)計經(jīng)濟類項目支出22萬元;信息科學技術類項目支出774.42萬元;生態(tài)市政環(huán)境類項目支出33,858萬元;機關運行服務類項目支出156.77萬元。
?。?)項目分級情況:本部門2023年項目支出中本級支出241,569.25萬元。
(三)“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明
2023年本部門“三公”經(jīng)費支出預算8.08萬元,較上年無變化。其中公務接待費1.08萬元,較上年無變化;因公出國(境)0萬元,較上年無變化;公務用車購置0萬元,較上年無變化;公務用車運行維護費7萬元,較上年無變化。
四、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明
1.機關運行經(jīng)費預算支出。2023年機關運行經(jīng)費預算為131.2萬元,其中辦公費27.26萬元;印刷費8萬元;郵電費3.50萬元;差旅費15萬元;租賃費3萬元;培訓費2.61萬元;接待費1.08萬元;福利費11.75萬元;公務用車維護費7萬元;其他交通費52萬元。
“三公”經(jīng)費支出預算8.08萬元,為公務接待費1.08萬元,公務用車運行維護費7萬元。
2.增減變動說明。2023年機關運行經(jīng)費與2022年相比減少1.67萬元,同比下降1.26%。減少主要原因:培訓費支出減少。
五、政府采購情況
本部門2023年政府采購預算支出1,290.2萬元,具體安排如下:復印紙10.2萬元;蘭州新區(qū)建設工程建筑市場、質(zhì)量安全監(jiān)督管理服務費180萬元;人防警報器購置及維修經(jīng)費62萬元;消防驗收及備案抽查技術服務費51萬元;施工圖審查(含消防、人防技術審查)經(jīng)費917萬元;人防建設工程監(jiān)督管理服務費暨2023年建筑節(jié)能、綠色建筑監(jiān)督管理、綠色建筑標識評定服務費70萬元。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
2022年末固定資產(chǎn)凈值934.87萬元,其中:部門共有車輛6輛,原值89.78萬元(其中越野車1輛,價值23.6萬元,其他車輛5輛,價值66.18萬元),單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
七、預算績效管理情況
(一)預算績效管理工作情況
1.組織保障方面:我單位認真貫徹中央、省、市有關文件精神,按照相關績效考核要求,圍繞“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”開展工作,突出預算績效管理,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則,強化了預算績效申報制度,明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報,分管局長簽審,經(jīng)局黨組會審定通過報財政部門。
2.績效目標管理方面:全年預算由局計財科按照當年工作安排組織上報,各科室按職能和年度工作目標確定項目,填報績效目標申報表并提供立項依據(jù)等。
3.績效運行監(jiān)控方面:全年預算執(zhí)行情況由局計財科按照當年工作安排實施情況進行績效目標監(jiān)控,確保資金支出的安全性與有效性。
4.績效評價管理方面:我單位2023年項目預算全部納入績效管理,對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化,并經(jīng)新區(qū)財政局第三方評價后予以通過。
5.績效結(jié)果反饋與應用方面:在2023年預算執(zhí)行過程中,我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執(zhí)行,待2023年預算執(zhí)行完畢后,組織項目資金支出科室對照績效目標進行自查,并對項目績效目標完成情況作出評價。
我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執(zhí)行2023年部門預算,切實履行預算執(zhí)行主體責任,加強本部門預算監(jiān)督管理,確保財政資金使用安全有效。
?。ǘ?023年部門預算項目支出績效目標情況
本部門績效目標管理的項目94個,涉及預算資金241,569.25萬元,其中:一般公共預算項目64個,涉及財政支出59,769.25萬元;政府性基金預算項目30個,涉及財政支出181,800萬元。本部門所有項目支出納入績效目標管理。
八、名詞解釋
?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄋ模┥鐣U虾途蜆I(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。財政對工傷保險基金的補助(項):反映財政對工傷保險基金的補助支出。
?。ㄎ澹┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項):反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
?。ㄆ撸?ldquo;三公”經(jīng)費:預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映的是工作人員因公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?。ò耍C關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?。ㄊ┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋?jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。
?。ㄊ唬€人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
?。ㄊ┢渌Y本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
3.蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通管理局2022年項目績效目標申報表
蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設和交通管理局
2023年2月23日